集团召开审计工作领导小组会议

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5月18日,集团召开审计工作领导小组会议。集团党委书记、董事长、审计工作领导小组组长瞿为民主持会议并讲话。集团审计工作领导小组成员参加会议。

会议总结回顾了集团公司2020年度审计工作开展情况,对2021年审计工作进行研究部署。瞿为民指出,内部审计是集团监督体系的重要组成部分。近年来,集团审计部门积极担当、主动作为,在强化内部控制、规范权力运行、促进党风廉政建设等方面发挥了重要作用。要求继续坚持目标导向,高站位思考集团审计工作的目标定位。重点关注审计报告的整改落实情况,助推集团内部控制制度不断健全完善。

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